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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度叶县行政服务中心部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  

 

 

 

2018年度

叶县行政服务中心部门决算

 

 

 

 

 

二〇一九年九月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分叶县行政服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 叶县行政服务中心概况

 


一、部门职责

叶县行政服务中心主要职责是负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理、指导服务,对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核,并承担本级政府赋予的其他职能。

二、机构设置

叶县行政服务中心内设4个股室,包括:办公室、业务股、督查股、网络股。

从决算单位构成看,叶县行政服务中心部门决算包括:叶县行政服务中心本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。

叶县行政服务中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


 



收入支出决算总表








公开01表

部门:叶县行政服务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

308.26

一、一般公共服务支出

28

513.32

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.67


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

308.26

本年支出合计

50

513.99

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

243.58

年末结转和结余

52

37.84


26



53


总计

27

551.83

总计

54

551.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 





收入决算表















公开02表

部门:叶县行政服务中心










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

308.26

308.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

308.26

308.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

308.26

308.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

195.62

195.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

112.63

112.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 





支出决算表














公开03表

部门:叶县行政服务中心









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

513.99

217.01

296.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

513.32

216.34

296.98

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

513.32

216.34

296.98

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

402.16

216.34

185.83

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.16

0.00

111.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 




财政拨款收入支出决算总表











公开04表

部门:叶县行政服务中心







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

308.26

一、一般公共服务支出

28

513.32

513.32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.67

0.67

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

308.26

本年支出合计

49

513.99

513.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

243.58

年末财政拨款结转和结余

50

37.84

37.84

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

243.58


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

551.83

总计

54

551.83

551.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 




一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:叶县行政服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

513.99

217.01

296.98

201

一般公共服务支出

513.32

216.34

296.98

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

513.32

216.34

296.98

2010301

  行政运行

402.16

216.34

185.83

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.16

0.00

111.16

208

社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.67

0.67

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.67

0.67

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表

部门:叶县行政服务中心








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

118.73

302

商品和服务支出

97.32

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

41.09

30201

  办公费

10.85

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

38.16

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

36.88

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.12

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

37.38

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

15.15

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.77

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.03

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.60

30214

  租赁费

15.90

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.96

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.96

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.39

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.05







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

8.69




人员经费合计

119.69

公用经费合计

97.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表














公开07表

部门:叶县行政服务中心











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表

部门:叶县行政服务中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为551.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少349.58万元,下降38.78%。主要原因是:支出减少部分主要为党群服务中心建设费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计308.26万元,全部为财政拨款收入308.26万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计513.99万元,其中:基本支出217.01万元,占42.22%;项目支出296.98万元,占57.78%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为551.83万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少349.58万元,增长下降38.78%。主要原因是支出减少部分主要为党群服务中心建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出513.99万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少349.58万元,下降38.78%。主要原因是支出减少部分主要为党群服务中心建设费用。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出513.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出513.99万元,占100%;

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236万元,支出决算为513.99万元,完成年初预算的217.79%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为142.09万元,支出决算为402.16万元,完成年初预算的283.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余项目款185万元、。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为43万元,支出决算为111.16万元,完成年初预算的258.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心搬迁新地址购买家具及办公设备。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.5万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的44.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度未支付完,剩余部分2019年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.01万元。其中:人员经费119.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费97.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未支出三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费初预算为0.04万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

叶县行政服务中心对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

叶县行政服务中心对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额113.57万元,其中:政府采购货物支出113.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.63万元,占政府采购支出总额的6.72%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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