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主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
2018年度 叶县县委党史研究室部门决算
发布部门:叶县人民政府 > 叶县财政局 发布日期:2019-09-16 浏览次数: 次 字号:【  


 

 

2018年度

叶县县委党史研究室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月

 

 


目  录

第一部分 叶县县委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  叶县县委党史研究室概况

 

 

 

一、部门职责

深化党史研究,准确记载和反映党的历史,搞好资政育人工作;组织党史学习教育;扩大党史宣传,普及党史知识;搞好党史纪念活动,深化党史事件和人物研究;征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富;开展对全县党史工作的业务指导。

二、机构设置

叶县县委党史研究室内设机构1个,包括:办公室

从决算单位构成看,叶县县委党史研究室部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

1 .叶县县委党史研究室本级。

 

 

 

 

  

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

 

 

 


 


收入支出决算总表






公开01表

部门:中共叶县县委党史研究室





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

75.37

一、一般公共服务支出

28

58.82

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

14.24


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

75.37

本年支出合计

50

73.06

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.54

年末结转和结余

52

2.85


26



53


总计

27

75.91

总计

54

75.91

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:中共叶县县委党史研究室









金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

75.37

75.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 


支出决算表










公开03表

部门:中共叶县县委党史研究室








金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

73.06

73.06

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

         58.82

58.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.82

58.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

58.82

58.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.00

0.00

0.00

0.00

































注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:中共叶县县委党史研究室







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

75.37

一、一般公共服务支出

28

58.82

58.82

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

14.24

14.24

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

75.37

本年支出合计

49

73.06

73.06

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.54

年末财政拨款结转和结余

50

2.85

2.85

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.54


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

75.91

总计

54

75.91

75.91

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中共叶县县委党史研究室






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

73.06

73.06

0.00

201

一般公共服务支出

58.82

58.82

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

58.82

           58.82

0.00

2013101

  行政运行

58.82

58.82

0.00

208

社会保障和就业支出

14.24

14.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.24

14.24

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

14.24

14.24

0.00





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

部门:中共叶县县委党史研究室





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

28.27

302

商品和服务支出

28.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

22.16

30201

  办公费

10.51

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

4.71

30202

  印刷费

2.20

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.06

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.02

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

2.92

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.28

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.32

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

15.8

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

14.24

30216

  培训费

0.11

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.64

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.56

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.46







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.87




人员经费合计

44.15

公用经费合计

28.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:中共叶县县委党史研究室






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:中共叶县县委党史研究室



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为75.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.18万元,增长19%。主要原因是工资福利增长,我室创刊《叶县党史研究》,第一期和第二期完成出版,按照省委、市委党史研究室要求对全县中共抗战老兵多方征询、多次寻找和调访,并邀请电视台,对他们的经历和事迹,或录音制碟,或撰写文章,整理全部调访资料入档。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计75.91万元,其中:财政拨款收入75.37万元,占100%; 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计75.91万元,其中:基本支出73.06.万元,占96%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为75.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加12.18万元,增长12.18%。主要原因是工资福利增长,我室创刊《叶县党史研究》,按照省委、市委党史研究室要求对全县中共抗战老兵进行调访。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出73.06万元,占本年支出合计的96%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.33万元,增长14%。主要原因是工资福利增长,我室创刊《叶县党史研究》,按照省委、市委党史研究室要求对全县中共抗战老兵进行调访。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出73.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.82万元,占81%;社会保障和就业支出14.24万元,占19%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.06万元,支出决算为73.06万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)行政运行(项)年初预算为58.82万元,支出决算为58.82万元,完成年初预算的100%,年初预算调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为14.24万元,支出决算为14.24万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出73.06万元。其中:人员经费44.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

叶县县委党史研究室对 2018年度没有进行绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

叶县县委党史研究室2018年度没有进行绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为28.91万元,支出决算为28.91万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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