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河南省平顶山市叶县审计局2016年部门决算
发布部门:叶县人民政府 发布日期:2017-09-20 浏览次数: 次 字号:【  

 

叶县审计局单位职责及机构

设 置

 

叶县审计局职责依据《审计法》、《审计法实施条例》的规定对本级各部门财政财务收支及县财政有拨款关系的其它机构、国有和国有控股企业、县以下党政及国有企业主要负责人任期经济责任进行审计监督。下设10个机构分别为:办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、投资审计一股、投资审计二股、计算机信息中心。

审计局2016年度部门决算

2017-09-20 

  

 

第一部分  叶县审计局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县审计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县审计局2016年度部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

 

 

 

  

第一部分叶县审计局概况

 

一、主要职责

审计局构成为:审计局机关、经济责任审计局及三个中心所,编制54人。局机关本身10个股室分别为:办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、投资审计一股、投资审计二股、计算机信息中心。

主要职责是:

 依据《审计法》、《审计法实施条例》的规定对本级各部门财政财务收支及县财政有拨款关系的其它机构、国有和国有控股企业、县以下党政及国有企业主要负责人任期经济责任进行审计监督。

二、部门决算单位构成

纳入叶县审计局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

叶县审计局本级

 

  

 

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

 

 

 

 

第三部分

叶县审计局

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计902.04 万元,支出总计902.04 万元,与2015年相比,收入增加37.56 万元,增长4.34 %,支出增加37.56 万元,增长4.34 %

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计902.04万元,其中:财政拨款收入902.04 万元,占100 %;其他收入万元,占    %

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计902.04 万元,其中:基本支出902.04万元,占100 %;项目支出万元,占    %

  

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算902.04万元,支出总决算902.04万元。与2015年相比,财政拨款收入增加37.56   万元,增长4.34 %,支出增加37.56万元,增长4.34 %

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出902.04万元,占支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.56 万元,增长4.34%

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出902.04 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出803.71万元,89.10%社会保障和就业支出支出98.33 万元,占10.90%医疗卫生与计划生育支出 0   万元,占     %住房保障支出支出  0   万元,占     %

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.12万元,支出决算为902.04 万元,完成年初预算的95.75 %。其中:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为854.32 万元,支出决算为738.60万元,完成年初预算的86.45 %,年初预算调整。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 902.04万元,支出决算为 65.11 万元,完成年初预算的7.22 %,年初预算调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为78.15 万元,支出决算为80.08万元,完成年初预算的102.48 %20171月按照人社部要求,退休人员工资由财政发放改为由社保发放。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)调整预算为0万元,支出决算为18.25万元,完成调整预算的      %

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为   0   万元,支出决算为     0万元,完成年初预算的      %。年初预算调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 9.65万元,支出决算为万元,完成年初预算的       %,住房公积金基数上调。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出902.04 万元,其中:人员经费678.56万元,主要包括:基本工资390.54万元、津贴补贴121.01 万元、奖金万元、其他社会保障缴费9.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、退休费71.20 万元、住房公积金万元、采暖补贴   0  万元;公用经费85.89万元,主要包括:办公费61.54 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为8.39万元,支出决算为5.57万元,完成预算的 66.39%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元;公务接待费支出决算为0.26万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.58 万元,下降54.16%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.84 万元,下降54.67 %;公务接待费支出决算增加 0.26 万元,增长     %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,单位车辆减少;公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0     万元,占    %;公务用车购置及运行费支出决算 5.31 万元,占  95.33   %;公务接待费支出决算 0.26  万元,占4.67     %。具体情况如下:

 

 

 

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出3.31    万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.31万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末,叶县审计局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.26万元。主要用于公务接待。

八、关于预算绩效情况说明

叶县审计局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0   万元,支出决算为  0   万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出223.82 万元,与2015年持平。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额127.94 万元。

(三)国有资产占用情况。

 

2016年期末,叶县审计局共有车辆辆,其中:一般公务用车辆。

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、三公经费:纳入县级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

审计局2016年部门决算.rar

 

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