2018年叶县文学艺术界联合会预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县文学艺术界联合会现有2个内设科(部、室),主要职责是:广泛开展对外文学艺术的交流活动,并积极组织和推动各个团体会员开展文化艺术交流活动。致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。
(二)人员构成情况。
编制数为 6人,其中:行政编制 2 人、事业编制 4 人;现有在职人员 5人,离退休人员 0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算43.65万元,其中财政拨款收入43.65万元,收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算43.65万元,其中财政拨款支出 43.65万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出 24.75万元,占56.7%;商品服务支出0.9万元,占2.1%;对个人及家庭的补助0万元,占0%;项目支出 18万元,占41.2 %,主要项目是:创建“中国叶公文化之乡”活动,“盐都新貌”全县征文活动,叶县“助力脱贫攻坚”书法美术大赛,省书协每年一届书画展,文联换届工作会(包括各协会),义写春联活动,《澧水》杂志编印,支出数据为本级支出数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计43.65 万元,支出总计43.65万元,与2017年相比,收、支总计各增加3.65万元,增长8.36%,增加里主要原因是调入一人工资及经费增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为0.01万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费用 0万元。
2、公务接待费 0.01万元,预算数比2017年度减少0.01万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费0万元,公务用车购置0万元,预算数比2017年度增加0万元。公务费主要用于日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算18万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排6万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2018年收支预算总表;
表2:2018年收入预算总表;
表3:2018年支出预算总表;
表4:2018年财政拨款收支总表;
表5:2018年一般公共预算支出表;
表6:2018年一般公共预算基本支出表;
表7:2018年“三公”经费预算表;
表8:2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日