2017年叶县人力资源和社会保障局
部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
单位设14个股室,主要职责是:1、负责全县机关、参照公务员法管理单位、事业单位的人事管理及事业单位的岗位设置工作;2、负责全县机关、事业单位人员调配、工资福利、职称管理、人才引进、军转安置政策落实工作。3、负责全县劳动、人事争议调解仲裁制度落实和组织实施等工作。4、负责促进就业工作。5、负责统筹全县的社会保障体系。
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(二)人员构成情况
单位编制278人,其中:行政编制26人、事业编制252人;在职人员256人,离退休人员25人(以上数字包含二级机构)。
二、收入预算说明
2017年收入预算2590.6万元,其中财政拨款收入2590.6万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算2590.6万元,其中财政拨款支出2590.6万元。2017年支出预算按用途划分:工资福利支出1768.1万元,占68.3%;商品服务支出126.8万元,占4.9%;对个人及家庭的补助202.1万元,占7.8%(主要支出是企业军转干部工资、体检费、慰问费、地县匹配“三支一扶”人员生活补贴及各类保险费等);项目支出493.7万元,占19.1%。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2017年收入总计792.4万元,支出总计711.1万元,与2016年相比,收、支总计各增加12万元,增长1.5%。主要原因:工资增加及物价上涨。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为29.3万元。相比2016年减少1万元,具体情况如下:
1、公务接待费0.9503万元,预算数比2016年度减少0.01万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级单位检查等工作接待。
3、公务用车费24.6万元,预算数比2016年度减少1万元。公务费主要用于各股室办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算186.4万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排9.1万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2017年收支预算总表;
表2:2017年收入预算总表;
表3:2017年支出预算总表;
表4:2017年财政拨款收支总表;
表5:2017年一般公共预算支出表;
表6:2017年一般公共预算基本支出表;
表7:2017年“三公”经费预算表;
表8:2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日