2017年团县委部门预算基本情况
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算情况
第三部分 支出预算情况
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
团县委是县委领导下的群团组织,内设办公室、组宣部、青农部、学校部。
主要职责:1、领导全县的共青团工作;
2、领导全县青联、学校和少先队工作,对全县性青年社团组织实行指导和管理;
3、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地,青少年报刊,青少年机构建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理;
4、参与有关青少年事务的文件、规章的制订和实施,协助党和政府处理,协调与青少年利益相关的事务;
5、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论、思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;
6、协助政府教育部门做好中小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;
7、在全县经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用;
8、认真做好青年统战的团结、教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;
9、承担县委、县政府、团市委交办的有关事项。
(二)人员构成情况
单位行政编制6人,现有4人,其中:在职人员4人,离退休人员0人。
二、收入预算情况
2017年收入预算58.3 万元,其中财政拨款58.3 万元。
2017年部门预算支出安排58.3万元,其中:人员经费支出46.8万元;公用经费支出11.5万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算58.3万元,其中财政拨款支出 58.3 万元。2017年支出预算按用途划分:工资福利 46.8 万元,占 80 %;公用经费支出11.5万元,占 20 %;项目支出 0 万元。
四、预算收支增减变化情况说明
2017年收入总计58.3万元,支出总计58.3万元,与2016年相比收支相同。
五.“三公”经费预算增减变化原因说明
2017年三公经费预算安排0.02万元。其中:公务用车运行费0万元;公务接待费0.02万元;会议费0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年机关运行经费支出11.5万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政拨付的资金;
2、其他收入:是指部门取得的除财政拨款、事业拨款、事业单位经营收入等以外的收入;
3、基本支出:是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分;
4、三公经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务接待费反映单位按照规定开支的公务接待支出。
5、机关运行经费:是指为保证单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修以及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:
表1:2017年收支预算总表;
表2:2017年收入预算总表;
表3:2017年支出预算总表;
表4:2017财政拨款收支总表;
表5:2017年一般公共预算支出表;
表6:2017年一般公共预算基本支出表;
表7:2017年“三公经费”支出预算表;
表8:2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日