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索引号:yexian-2018-00029 主题分类:以往年度 体裁分类:
发文字号: 发布日期:2018-02-28 关键词:
2018年叶县老干部局预算基本情况说明
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2018年叶县老干部局预算基本情况说明

 

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作任务

  叶县老干部局现有1个内设科(部、室),主要职责是:

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策,制订或参与制订全县老干部工作的管理意见

2、不断加强对全县老干部工作的宏观管理,提出改进工作的意见和建议、检查、指导、督促、落实好老干部的政治待遇、生活待遇,确保“三个机制”健全运行;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

4、全面加强老干部党员的思想政治工作,抓好基层老干部党支部建设。

5、组织老干部参加重要会议和重大活动,组织老干部参观工农业生产建设项目,充分发挥老干部的参政议政作用;宣传老干部及老干部组织发挥作用的先进事迹和独特优势。

6、做好老干部信息统计上报工作;做好老干部工作调研信息的报送与交流工作;保管好老干部有关资料档案。

7、做好老干部的接待工作;协调处理好老干部的来信来访工作。

8、指导好县老千部活动中心、县老千部大学、县关心下一代工作委员会办公室开展好相关工作;指导好乡(镇、街道)、县直单位老干部业务工作和老干部学习活动场所的建设与管理工作。

9、完成县委、县政府、市委老干部局和县委组织部交办的其他工作。

(二)人员构成情况

编制数为 20  人,其中:行政编制  4 人、事业编制    16人;现有在职人员  11  人,离退休人员  8 人。

(三)预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算  126.5  万元,其中财政拨款收入  126.5  万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算   126.5万元,其中财政拨款支出   126.5 万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出  77.06  万元,占 60 %;商品服务支出10.49 万元,占 0.8%;对个人及家庭的补助 0   万元,占  0 %;项目支出39   万元,占  30.2%,主要项目是:一般性项目。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计 126.5 万元,支出总计  126.5 万元,与2017年相比,收、支总计各增加10  万元,增长  8.6 %,主要原因是从本年度开始把县关心下一代办公室的收入和支出算入局机关账内

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度“三公”经费预算为   15.8 万元。相比2017年减少 3万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费用  0  万元,预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费  0.17  万元,预算数比2017年度减少 0.02   万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级现场会,外地来叶老干部接待等工作接待。

3、公务用车费3万元,预算数比2017年度减少3.02万元。公务费主要用于服务老干部办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算10.5 万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排3万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1:2018年收支预算总表;

2:2018年收入预算总表;

3:2018年支出预算总表;

4:2018年财政拨款收支总表;

5:2018年一般公共预算支出表;

6:2018年一般公共预算基本支出表;

7:2018年“三公”经费预算表;

8:2018年政府性基金预算表。

 

                                          2018年2月28日

 

叶县老干部局.xls